問題已解決
兩年前的增值稅專用發(fā)票發(fā)票已入賬未認(rèn)證,稅款一直掛在應(yīng)交稅費-未認(rèn)證科目,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票當(dāng)年對方已作廢,現(xiàn)在那賬務(wù)上現(xiàn)在怎么操作?



同學(xué)你好
是什么呢
是主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品
2023 06/13 16:34

84785018 

2023 06/13 16:37
當(dāng)時做原材料,入主營業(yè)務(wù)成本了

樸老師 

2023 06/13 16:49
那你這個不應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)成本嗎

84785018 

2023 06/13 16:50
原材料是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本,那這兩張現(xiàn)在賬應(yīng)該怎么做?

84785018 

2023 06/13 17:02
還有老師您能回答我問的問題的重點嗎

樸老師 

2023 06/13 17:03
同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)成本后做結(jié)轉(zhuǎn)損益的

84785018 

2023 06/13 17:09
之前科目原材料怎么辦?

樸老師 

2023 06/13 17:20
同學(xué)你好
領(lǐng)用了計入生產(chǎn)成本然后轉(zhuǎn)到庫存商品
