問題已解決
老師好,請問月初收到采購購買原材料遞交的付款申請單,票未到,月末云信支付,這個怎么做會計分錄



借:預(yù)付賬款
貸:其他貨幣資金
2023 06/12 15:00

84784952 

2023 06/12 15:02
不是應(yīng)收票據(jù)對嗎

劉艷紅老師 

2023 06/12 15:04
這個是票據(jù)支付的,是吧,那就計入應(yīng)付票據(jù)

84784952 

2023 06/12 15:43
老師是云信

劉艷紅老師 

2023 06/12 16:08
這個不是票據(jù),計入其他貨幣資金就可以了

84784952 

2023 06/12 16:33
好的,已修改

劉艷紅老師 

2023 06/12 16:35
好的,祝你工作開心
