問題已解決
老師好!幫我看下我計提并繳納5月份社保醫(yī)保對不對呀!



可以的,可以這么做的
2023 06/09 18:51

84785008 

2023 06/09 18:55
代扣代繳的個人部分在管理費用的貸方不用體現(xiàn)吧?那如果是老師的話怎么做呢?

郭老師 

2023 06/09 18:57
在管理費用工資里面體現(xiàn)的
發(fā)工資扣除

84785008 

2023 06/09 18:59
不太明白,老師能不能分享一下會計分錄呢!辛苦老師了!

84785008 

2023 06/09 19:01
這個繳費5月的社保,我只能想到這么做,那老師計提繳納社保的分錄怎么寫的呢?

郭老師 

2023 06/09 19:02
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

84785008 

2023 06/09 19:06
因為我們是銷售部門,工資計提不準(zhǔn)確,所以工資只能當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,而且5月份應(yīng)該扣除4月份代繳社保醫(yī)保,但是前會計已經(jīng)在4月份發(fā)3月份工資里扣除了!

84785008 

2023 06/09 19:09
所以的話后期工資只能說月底不結(jié)轉(zhuǎn),等月初工資表出來再做跟老師一樣的計提繳納分錄,這樣行嗎?

郭老師 

2023 06/09 19:09
可以提前扣
不要推后扣就行

84785008 

2023 06/09 19:13
那老師這個分錄和我差不多,我就是沒有計提工資而已,發(fā)工資也是在貸方?jīng)_減其他應(yīng)收款代扣代繳社保,對吧?

84785008 

2023 06/09 19:14
當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放影響什么嗎?

郭老師 

2023 06/09 19:14
的,是的,是這么做的。

84785008 

2023 06/09 19:17
計提工資時借方管理費用是應(yīng)發(fā)工資數(shù)吧?我有點懵了!

郭老師 

2023 06/09 20:17
你好對的是這么做的
