問題已解決
提前支取工資 怎么做賬 等實際發(fā)工資那天呢 我改怎么處理賬目 怎么報稅



你好,提前預(yù)支工資,掛其他應(yīng)收款。正式發(fā)工資的時候,沖減其他應(yīng)收款就可以了。還是在正式發(fā)工資的次月申報個稅
2023 06/09 08:29

84784989 

2023 06/09 09:38
分錄咋寫呢 請賜教

84784989 

2023 06/09 09:39
那報個稅時候 包括 提前支取那部分嘛

家權(quán)老師 

2023 06/09 09:44
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款

84784989 

2023 06/09 09:46
第二個問題呢 報個稅 時候 包括 這部分提前支取得嘛

84784989 

2023 06/09 09:47
老師 我提前支取分錄 是這樣嘛
借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款

家權(quán)老師 

2023 06/09 09:49
申報個稅的時候,你按照全部的工資申報,不是在預(yù)支時申報

84784989 

2023 06/09 09:53
哦 還是全部工資報稅啊 我還以為提前支取這部分 不包含在內(nèi)呢

84784989 

2023 06/09 09:54
還以為可以少交個稅呢

家權(quán)老師 

2023 06/09 09:58
你好,這個是沒法少交稅的,躲不掉的

84784989 

2023 06/09 14:33
老師 我們有個員工當時個人社保 是單位交費 借管理費用貸銀行
現(xiàn)在這部分前從工資里面 扣出來 我現(xiàn)在咋做賬

家權(quán)老師 

2023 06/09 14:40
你所謂的扣出來是什么意思叫員工拿錢來出來?

84784989 

2023 06/09 14:53
對的 從工資扣除了

84784989 

2023 06/09 14:54
之前是單位給交的 這部分錢本月從工資里扣回了 他的工資本月自然也就少拿了

家權(quán)老師 

2023 06/09 14:58
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:管理費用-社保
