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問題已解決

老師,去年已抵扣的設(shè)備進項稅,今年4月份做了進項稅轉(zhuǎn)出,交的增值稅附稅怎么做會計分錄

84784982| 提問時間:2023 06/08 17:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅;? 應(yīng)交稅費- 城建稅等貸銀行存款 ; 記得計提附加稅“借以前年度損益調(diào)整 貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等? ?”
2023 06/08 17:49
84784982
2023 06/08 17:53
老師,那設(shè)備的折舊需不需要沖回來
meizi老師
2023 06/08 17:54
你好;? ? ?你實際是買了設(shè)備; 只是發(fā)票不合規(guī) ; 你不用沖哈;只是匯算調(diào)增折舊額? ?
84784982
2023 06/08 18:00
好的好的,謝謝老師
84784982
2023 06/08 18:01
老是,那我們把去年12月的庫存做了未開票收入,把稅也交在了去年12月,怎么做會計分錄
meizi老師
2023 06/08 18:04
你好;? 你庫存去年? 22年做了哪些科目了。 我看看怎么做; 你啥準則的??
84784982
2023 06/08 18:21
老師,是小企業(yè)會計準則
84784982
2023 06/08 18:22
去年也沒有做分錄,只是賬面上有庫存,今年稅務(wù)局查賬就讓做未開票收入,把稅交了
meizi老師
2023 06/08 18:23
借? 銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸利潤分配-未分配利潤? 、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;等貸銀行存款? ? ;借利潤分配-未分配利潤貸庫存商品? ??
84784982
2023 06/08 18:28
老師,那補交的附稅滯納金做以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2023 06/08 18:31
借營業(yè)外支出 -滯納金貸銀行存款 單獨做??
84784982
2023 06/08 19:00
老師,那交的附稅做以前年度損益調(diào)整唄
meizi老師
2023 06/08 19:15
對的,走這個科目去計提附加稅
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