問題已解決
老師如果沖銷之前暫估再按發(fā)票入賬,那我?guī)齑娌皇嵌嗔四敲吹臇|西嗎?那東西我實際已經(jīng)暫估的時候結轉成本了



你好
借應付賬款
貸原材料
借,原材料貸,應付賬款怎么會多?
2023 06/08 13:19

84785031 

2023 06/08 13:29
我們現(xiàn)在是暫估時,借原材料代應付賬款,,生產(chǎn)領用時,借生產(chǎn)成本代原材料,生產(chǎn)入庫是借庫存商品代生產(chǎn)成本,現(xiàn)在票回來我,借原材料紅字,代應付賬款紅字,再按發(fā)票入正確的金額對嗎?如果發(fā)票回來金額不一樣了就得從生產(chǎn)成本里開始一一調整嗎?

郭老師 

2023 06/08 13:29
的,是的,是這么做,是這么理解的。

84785031 

2023 06/08 13:31
老師還有什么方法嗎這實在太麻煩了

郭老師 

2023 06/08 13:34
可以只調整差額,單估和發(fā)票不一樣的,你調整差額。

84785031 

2023 06/08 13:39
如何調老師借生產(chǎn)成本差額代原材料差額?借庫存商品差額代生產(chǎn)成本差額?再主營業(yè)務成本差額代庫存商品差額?

郭老師 

2023 06/08 13:40
可以的,可以這么做的。這個是暫估的,小于發(fā)票的。

84785031 

2023 06/08 13:48
但是這個好麻煩的呀

郭老師 

2023 06/08 13:49
你可以省略第二個,直接做第一個和第三個。

郭老師 

2023 06/08 13:49
沒有其他的方法了的
