問題已解決
老師 我充值油卡 當(dāng)時是 借 管理費用 貸 銀行存款 現(xiàn)在專票票來了 我們也是一般人 我改咋作戰(zhàn)



你好,把前面那筆分錄紅沖按發(fā)票入賬就行了。
2023 06/05 13:59

84784989 

2023 06/05 14:00
我暫且不認(rèn)證 因為我們一直沒有銷項 也沒有業(yè)務(wù)

84784989 

2023 06/05 14:01
那該咋辦

玲老師 

2023 06/05 14:01
可以的,可以不勾選,不勾選記入待認(rèn)證進項稅額,勾選后再轉(zhuǎn)到進項。

84784989 

2023 06/05 14:03
說說分錄

玲老師 

2023 06/05 14:05
借管理費用,待認(rèn)證進項稅額,貸銀行存款。

84784989 

2023 06/05 14:08
老師 這樣對嗎

84784989 

2023 06/05 14:13
呼叫呼叫呼叫呼叫

玲老師 

2023 06/05 14:16
對對 這樣是正確的

84784989 

2023 06/05 14:26
老師 報表上體現(xiàn)這個待認(rèn)證嗎 就一直這樣掛著吧

84784989 

2023 06/05 14:27
填表時候一直填上數(shù)字就OK 表上有這個數(shù)字吧

玲老師 

2023 06/05 14:33
你好 是的 有的 在資產(chǎn)負(fù)債表? ? 在應(yīng)交稅費里 不填寫申報表的?

84784989 

2023 06/05 15:31
別人給我們開 咨詢服務(wù)費? 可以不

84784989 

2023 06/05 15:32
實際是裝修費 但是票開超了 我們這邊有沒有影響

玲老師 

2023 06/05 15:33
你好,不行,需要和合同內(nèi)容對上開發(fā)票。
