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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我去年付的加盟費(fèi),會(huì)計(jì)分錄作借:無形資產(chǎn),貸銀行存款,今年5月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該怎么做賬



同學(xué)您好,一般做為借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用加盟費(fèi)等科目,貸:長期待攤費(fèi)用
2023 06/04 19:12

易 老師 

2023 06/04 19:12
同學(xué)您好,票附到 費(fèi)用憑證下就可以了

84785033 

2023 06/04 19:20
錢是去年付的,發(fā)票 是這個(gè)月開的,還可以抵扣

易 老師 

2023 06/04 19:38
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
