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問題已解決

老師你好!請問這張票我按什么給對方申報個稅,如果沒有申報個稅,這張票是不是就只能當做賬用不能稅前扣除

84784991| 提問時間:2023 06/03 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?
2023 06/03 10:21
84784991
2023 06/03 10:35
不好意思票沒發(fā)
郭老師
2023 06/03 10:38
這個需要給他代扣代繳,按照勞務報酬,一般 在你的自然人電子稅務局綜合所得里面
郭老師
2023 06/03 10:38
如果你沒有給他申報個稅的話,這種有風險的,稅務局查到會要求你們單位來代交
84784991
2023 06/03 10:55
老師如果按勞務報酬申報個稅要交1100的稅,如果不申報直接做賬可以嗎?
郭老師
2023 06/03 10:58
你好,有風險的,稅務局會要求你們單位負擔。
郭老師
2023 06/03 10:59
預繳的收入高,但是次年匯算清繳,合并到綜合所得和工資是一樣算個稅的,超過6萬的需要交,在6萬以內(nèi)的可以全額退回來。
84784991
2023 06/03 11:18
老師這個可以按正常工資申報嗎?還是按勞務6300,估計要交多少
郭老師
2023 06/03 11:20
不可以的,預繳的時候按照勞務報酬來匯算,清繳的時候才能按照工資。
84784991
2023 06/03 11:31
老師按勞務報酬6300要交多少,如果現(xiàn)在不申報,匯算清繳時,不稅前扣除行不行
郭老師
2023 06/03 11:35
6300*80%*20% 按這個來的 可以 但是很有可能稅稅務局找你單位補交。主要是這個問題,不是嗎?
84784991
2023 06/03 11:42
好的,謝謝老師
84784991
2023 06/03 11:42
老師這樣算對不對
郭老師
2023 06/03 11:42
不用客氣,周末愉快。
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