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問題已解決

老師,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),之前做賬增值稅都是單獨(dú)核算的,現(xiàn)在想把增值稅記到成本里,這樣可以嗎?

84784994| 提問時(shí)間:2023 06/02 15:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,因?yàn)槭莾?nèi)賬,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入購(gòu)進(jìn)材料或者商品成本才是的
2023 06/02 15:30
84784994
2023 06/02 16:02
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?之前記過的增值稅怎么辦?
鄒老師
2023 06/02 16:02
你好,可以把之前錯(cuò)誤的紅沖,然后做正確的處理?
84784994
2023 06/02 20:17
老師,除了紅沖還有別的方法嗎?
鄒老師
2023 06/02 20:18
你好,也可以直接做一筆調(diào)整分錄? 借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784994
2023 06/02 20:46
老師,如果把應(yīng)該記到庫(kù)存商品的應(yīng)交稅費(fèi)借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)以后,應(yīng)交稅費(fèi)仍然有貸方負(fù)數(shù)余額,這怎么記呀?
鄒老師
2023 06/02 20:47
你好,如果把應(yīng)該記到庫(kù)存商品的應(yīng)交稅費(fèi)借庫(kù)存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)以后,應(yīng)交稅費(fèi)就是正確的,然后做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就是了?
84784994
2023 06/02 20:49
借庫(kù)存商品之后應(yīng)交稅費(fèi)還有余額,沒有全部沖零,余額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呀?
鄒老師
2023 06/02 20:52
你好,也可以直接做一筆調(diào)整分錄? 借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784994
2023 06/02 20:58
這樣的話是不是就有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額?這個(gè)余額以后怎么處理呀?
鄒老師
2023 06/02 20:59
你好,這個(gè)是了留抵的增值稅,在賬面掛賬,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就好了。
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