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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師匯算清繳22年暫估入庫的現(xiàn)在開回來發(fā)票,我怎么沖賬?開回來的是專票



您好,把去年的暫估用以前年度損益調(diào)整沖賬,再做正數(shù)分錄
2023 05/30 14:14

84784952 

2023 05/30 14:47
分錄怎么寫呢

劉艷紅老師 

2023 05/30 14:50
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))

84784952 

2023 05/30 15:03
暫估13萬,回票10萬這個(gè)怎么沖賬呢

劉艷紅老師 

2023 05/30 15:05
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))-10
貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))-10

84784952 

2023 05/30 15:18
老師之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬暫估

劉艷紅老師 

2023 05/30 15:19
那也是要轉(zhuǎn)到成本了,直接沖成本

84784952 

2023 05/30 16:17
老師我最后要做哪幾個(gè)分錄

84784952 

2023 05/30 16:17
請幫忙寫一下,謝謝

劉艷紅老師 

2023 05/30 16:21
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))-10
貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))-10
再用收到的發(fā)票做
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款

84784952 

2023 05/30 16:40
老師我不明白

84784952 

2023 05/30 16:40
不是還得沖成本呢嗎

劉艷紅老師 

2023 05/30 16:52
以前年度損益就是成本,只不過用這個(gè)科目代替了
