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問題已解決

公司是運輸行業(yè),**有一百多輛車,公司統(tǒng)一充值油卡,根據(jù)車輛使用油費情況,按月結算開油費發(fā)票進來,油費發(fā)票可以抵扣增值稅,但不作為成本抵企業(yè)所得稅,怎么做賬?

84785034| 提問時間:2023 05/30 13:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你如果要抵扣,就要作為成本抵減所得稅。
2023 05/30 13:45
宋生老師
2023 05/30 13:50
你好,其實他說的不對。既然是運輸產(chǎn)生的,為什么就不能低成本?是可以的
宋生老師
2023 05/30 13:55
你好,是給公司運輸產(chǎn)生的運費,那當然也可以進入到公司的費用呢。
宋生老師
2023 05/30 13:59
你好,關鍵是沒有這樣子的做法,你如果一定要這樣做,你可以入成本,然后匯算清繳的時候再調整。
84785034
2023 05/30 13:48
咨詢了管理員,她說這些油是公司運輸產(chǎn)生的,可以抵扣增值稅,但是不能列支成本,我們的成本只有結算給駕駛員的運輸費,我就不知道怎么做賬了
84785034
2023 05/30 13:54
因為車輛不是公司的,之前司機個人**在公司,但是這些油費確實是給公司運輸產(chǎn)生的
84785034
2023 05/30 13:58
駕駛員運輸費,她們已經(jīng)給公司開票了,也已經(jīng)入了成本,現(xiàn)在就是油費進項抵扣的問題,管理員說的是這部分油費是給公司運輸產(chǎn)生的,那么是可以抵進項稅的,只是油費不能列支成本
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