問(wèn)題已解決
事業(yè)單位,政府撥付的有紅頭文件的作為免稅收入,其對(duì)應(yīng)的成本支出可以稅前列支嗎,抵扣所得稅嗎



同學(xué)您好,這種情況是不可以的。
2023 05/29 15:17

易 老師 

2023 05/29 15:17
稅收入對(duì)應(yīng)的成本不能扣除

84785009 

2023 05/29 15:20
我這個(gè)不是不征稅收入,是符合免稅條件的專項(xiàng)資金,這個(gè)對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用也不可以扣除嗎

易 老師 

2023 05/29 15:23
學(xué)員您好,是的,對(duì)的

84785009 

2023 05/29 15:26
我有點(diǎn)懵,符合一是企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件;
二是財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對(duì)該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求;
三是企業(yè)對(duì)該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。
這三條的是不征稅收入還是免稅收入?

易 老師 

2023 05/29 15:33
收入與成本要配比的收入都不征稅,成本抵扣,那不就是國(guó)家,要給企業(yè)補(bǔ)貼了嗎?

84785009 

2023 05/29 15:38
老師,我是政府撥款的實(shí)驗(yàn)室,上面通過(guò)科技局給我撥款,專項(xiàng)撥款用于,設(shè)備采購(gòu)、博士后人資、日常開(kāi)銷,那比如我的日常開(kāi)銷費(fèi)用和給博士后的費(fèi)用怎么做呢?進(jìn)損益匯算調(diào)增,還是進(jìn)哪里?

易 老師 

2023 05/29 15:47
同學(xué)您好,一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
