問題已解決
5月可以反結賬修改1月的憑證嗎?金額不大。



同學,你好
可以,申報表也需要更正
2023 05/28 13:42

84784956 

2023 05/28 13:43
哪里的申報表???

小菲老師 

2023 05/28 13:43
同學,你好
你沒有季度申報嗎?

84784956 

2023 05/28 13:50
老師軟件中黑字是當初1月做的賬,但是1月有一個2.64的通行費不知道還能抵扣,然后在5月份給抵扣了。紅色筆應該是正確的憑證,我現(xiàn)在能不能把1月反結賬,然后改成正確的呀。如果不能改的話,那么我5月該怎么調整這個憑證?

小菲老師 

2023 05/28 13:52
同學,你好
在5月份
借:應交稅費2.64
貸:主營業(yè)務成本2.64

84784956 

2023 05/28 14:08
老師,這個2.64已經認證抵扣過了。

小菲老師 

2023 05/28 14:09
同學,你好
5月份抵扣,做在5月份

84784956 

2023 05/28 14:09
是應該寫借:應交稅費-認證抵扣2.64
貸:主營業(yè)務成本2.64

84784956 

2023 05/28 14:09
是不是這樣子呀?

小菲老師 

2023 05/28 14:09
同學,你好
嗯嗯,是的

84784956 

2023 05/28 14:15
老師這個 借應交稅費-認證抵扣 在借方代表增多還是減少???

小菲老師 

2023 05/28 14:16
同學,你好
應交稅費借方表示減少。

84784956 

2023 05/28 19:30
老師這個借應交稅費認證抵扣為什么放到借方啊

84784956 

2023 05/28 19:39
為什么應交稅費認證抵扣要減少啊

小菲老師 

2023 05/28 19:40
同學,你好
你之前沒有做,你現(xiàn)在是補做的

84784956 

2023 05/28 19:53
老師不好意思,我沒有聽懂,我知道我之前沒有做,現(xiàn)在是補做的,那為什么他要放到借方?

小菲老師 

2023 05/28 21:20
同學,你好
進項抵扣,放在借方
