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實(shí)務(wù)
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期初錄入不對哪出錯(cuò)了呢?



晚上好,期初建賬時(shí),損益科目不是錄的,您錄的損益科目有余額了
2023 05/26 22:07

84785042 

2023 05/26 22:11
損益類科目不錄入數(shù)要入哪個(gè)對應(yīng)科目呢?
駕校的賬場地的施工費(fèi)租賃費(fèi) 加油車輛維修等,掛了應(yīng)付賬款,對應(yīng)的不入成本入哪里呢

廖君老師 

2023 05/26 22:15
您好,損益科目月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,體現(xiàn)在負(fù)債表的未分配利潤里。
掛這個(gè)往來是還沒有來發(fā)票

84785042 

2023 05/26 22:17
對沒有來發(fā)票,那我入期初對應(yīng)掛未分配利潤嗎

84785042 

2023 05/26 22:17
期初錄入掛未分配利潤嗎

廖君老師 

2023 05/26 22:20
您好啊,不行啊,期初就是掛往來啊

84785042 

2023 05/26 22:21
應(yīng)付賬款對應(yīng)什么呢,我把主營業(yè)務(wù)成本改成什么

廖君老師 

2023 05/26 22:23
您好,咱付錢的分錄 是借:應(yīng)付? ?貸:銀行,就是對應(yīng)銀行了
主營業(yè)務(wù)成本是損益科目 ,都在未分配利潤里

84785042 

2023 05/26 22:24
沒有付款,欠著呢?入什么呢

廖君老師 

2023 05/26 22:28
您好,沒付款也沒來發(fā)票是不是啊,但東西到公司了,是這個(gè)意思么。那就是 借:存貨 -暫估? 貸:應(yīng)付-暫估

84785042 

2023 05/26 22:33
應(yīng)付賬款是場地施工費(fèi),還有車輛維修費(fèi),加油費(fèi)!
不入期初我做分錄入賬這個(gè)應(yīng)付賬款可以不,借 管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款

廖君老師 

2023 05/26 22:36
您好啊,發(fā)票沒來不入管理費(fèi)用,我理解對不對啊
