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問(wèn)題已解決

老師,我公司享受進(jìn)項(xiàng)稅5%的加計(jì)扣除,這5%加計(jì)扣除的部分計(jì)入什么科目?怎么做賬?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/26 14:44
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2023 05/26 14:46
84784954
2023 05/26 14:50
加計(jì)扣除的稅費(fèi)就直接計(jì)入其他收益,不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅了?那其他收益用交所得稅嗎?
文文老師
2023 05/26 14:55
其他收益用交所得稅
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