問題已解決
某中型商務(wù)客車本月生產(chǎn)銷售商務(wù)車200輛。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款4000萬元,特制中型商務(wù)客車5輛贊助給本市公安部門,每輛成本價(jià)15萬元(無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格)。要求,計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額(假設(shè)成本利潤率6%)并編制會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問怎么寫



你好,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=4000萬*消費(fèi)稅稅率+5*15萬*(1+6%)*消費(fèi)稅稅率
銷售商務(wù)車200輛
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
特制中型商務(wù)客車5輛贊助給本市公安部門
借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023 05/24 11:13

84784963 

2023 05/24 11:41
可以問其他問題嗎

84784963 

2023 05/24 11:41
謝謝老師了

鄒老師 

2023 05/24 11:45
不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。
