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問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人,在第一季度的時(shí)候開了專票,已經(jīng)交了稅,在第二季度時(shí)候把這個(gè)專票沖紅開了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬(wàn),然后相應(yīng)的開了普票正數(shù)發(fā)票20萬(wàn),那在第二季度的銷售額:普票銷售額390000-專票負(fù)數(shù)銷售額200000=190000,這個(gè)季度的銷售額應(yīng)該是享受免征增值稅的吧,不會(huì)因?yàn)槭瞧掌钡匿N售額是39萬(wàn)超過(guò)了就不能享受吧

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/24 11:06
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!實(shí)際銷售額季度不超過(guò)30萬(wàn)開普通發(fā)票可以免增值稅的。
2023 05/24 11:09
84784979
2023 05/24 11:11
那我這種情況是不會(huì)說(shuō)因?yàn)槠掌蹦抢锍^(guò)了30萬(wàn)就不能享受增值稅免征吧
韋老師
2023 05/24 11:27
不會(huì)的,可以免稅的哈
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