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實(shí)務(wù)
問題已解決
中醫(yī)門診的診察費(fèi)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)



您好,
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2023 05/23 19:28

84785031 

2023 05/23 19:30
因?yàn)檫@個項(xiàng)目庫存沒有的,像藥品的話可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,這類怎么結(jié)轉(zhuǎn)???那這個主營業(yè)務(wù)成本按多少算呢??按診察費(fèi)的全部營業(yè)收入?

84785031 

2023 05/23 19:31
藥品的話有進(jìn)價,可以按進(jìn)價結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個只是消耗了一點(diǎn)的低值易耗品,其他的估計都 是勞務(wù)成本了

劉艷紅老師 

2023 05/23 19:32
這個有多少就轉(zhuǎn)多少

84785031 

2023 05/23 19:33
啊,那不是沒利潤了?

84785031 

2023 05/23 19:33
全部收入結(jié)轉(zhuǎn)為成本了

劉艷紅老師 

2023 05/23 19:34
你想交稅就可以少確認(rèn)一點(diǎn)

劉艷紅老師 

2023 05/23 19:34
有利潤就要交稅的

84785031 

2023 05/23 19:54
那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借主營業(yè)務(wù)成本,貸方科目是什么?當(dāng)時我是計入主營業(yè)務(wù)收入

劉艷紅老師 

2023 05/23 19:59
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款

84785031 

2023 05/23 20:17
銀行存款沒有支出的

劉艷紅老師 

2023 05/23 20:20
那這個是哪個付的款了
計入其他應(yīng)付款

84785031 

2023 05/23 20:28
計入收入的時候,不是借:庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
后面結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,你的意思是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款?
像藥品的話是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品的

劉艷紅老師 

2023 05/23 20:29
是的,就是你說的這樣的

84785031 

2023 05/23 20:30
那這個其他應(yīng)付款明細(xì)賬是什么?

劉艷紅老師 

2023 05/23 20:32
哪個付的,就寫哪個人的名字

84785031 

2023 05/23 20:54
不是應(yīng)該 付給哪個人嗎?

劉艷紅老師 

2023 05/23 20:57
沒付前先掛在其他應(yīng)付款,付了后就平了

84785031 

2023 05/24 08:37
你好,老師,我想起來了如果做成其他應(yīng)付款醫(yī)生這個跟他的收入有沒有關(guān)系,全部結(jié)轉(zhuǎn)他的收入高了不是要交個稅啊其他稅了

劉艷紅老師 

2023 05/24 09:39
這個和他個稅無關(guān),是他幫公司代付的貨款

84785031 

2023 05/24 09:55
針灸,推拿不是只有勞務(wù)付出嗎,沒有代付的貨款??

劉艷紅老師 

2023 05/24 10:40
勞務(wù)付出如果是公司直接付的就計銀行存款,如果是其他人墊付的,就計到其也應(yīng)付款
