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請問:我們?nèi)ツ曩徺I了些茶葉和月餅計入了招待費,如果是贈送出去了,匯算的時候是不是應(yīng)該作為視同銷售?如果作為視同銷售,那么視同銷售收入是不是可以按購買時的發(fā)票總額作為視同銷售收入進行匯算清繳?

84784988| 提問時間:2023 05/21 17:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,不用這么麻煩,我們直接計在銷售或銷售費用-業(yè)務(wù)招待費中,年度匯算清繳時進行納稅調(diào)增 企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
2023 05/21 17:24
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