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老師,你好,請問上年忘記計提印花稅了,然后在一月份補計提分錄應(yīng)該怎么做呢?



你好,借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅。
2023 05/19 11:28

84785016 

2023 05/19 11:32
還需要把以前年度損益調(diào)整到利潤表中吧?

84785016 

2023 05/19 11:33
就是還需要一筆借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整對嗎

宋生老師 

2023 05/19 11:35
你好,是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

84785016 

2023 05/19 11:37
那12月已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅和財報要更正申報嗎?

84785016 

2023 05/19 11:37
還是不需要更正呢

宋生老師 

2023 05/19 11:40
你好,你會算清繳的時候調(diào)就可以了。

84785016 

2023 05/19 11:52
好的,另外更正財報和企業(yè)所得稅報表怎么更正呢?

宋生老師 

2023 05/19 11:55
你好這個不需要去更正。
你匯算清繳后,按匯算清繳后的來填寫年報就好了。

84785016 

2023 05/19 11:56
但是之前一月份補計提的時候借了稅金及附加 貸應(yīng)交稅金了,然后第一季度已經(jīng)按照這個申報了

84785016 

2023 05/19 11:56
這個要怎么處理呢?

宋生老師 

2023 05/19 12:27
您好,這樣的話,你就當(dāng)這個季度的就好了

84785016 

2023 05/19 12:29
增值稅已經(jīng)申報在上年了,這樣申報沒影響嗎?

宋生老師 

2023 05/19 12:30
您好,一般問題不大。因為印花稅本身稅金也不大

84785016 

2023 05/19 12:31
好的謝謝老師

宋生老師 

2023 05/19 12:33
您好,不用客氣的了
