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老師好,如果公司是免征增值稅的一般納稅人,收到專票要如何處理?抵扣聯(lián)不認(rèn)證?



您好,那先不認(rèn)證就可以了,把稅計(jì)提到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證里面
2023 05/16 20:00

老師好,如果公司是免征增值稅的一般納稅人,收到專票要如何處理?抵扣聯(lián)不認(rèn)證?
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