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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年調(diào)整把管理費(fèi)用調(diào)到貸方了,今年怎么調(diào)回借方紅字



你好;? 你這個是什么科目你去調(diào)整了 ; 你意思管理費(fèi)用貸方識別不了 是嗎? ?
2023 05/16 15:37

84785009 

2023 05/16 15:39
老師,本來這筆原始調(diào)賬,管理費(fèi)用應(yīng)該是借方紅字,但是去年不小心做成了貸方,今年怎么調(diào)回借方紅字正確的

84785009 

2023 05/16 15:39
管理費(fèi)用做貸方報表識別不了導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤

meizi老師 

2023 05/16 15:41
你好; 你反結(jié)賬去改;? ?做借方負(fù)數(shù) ;??

84785009 

2023 05/16 15:42
老師,這是去年12月份的賬了,要反結(jié)賬改嗎?

meizi老師 

2023 05/16 15:48
是的; 你直接23年去處理; 這個 到時 走以前年度損益調(diào)整? ?

84785009 

2023 05/16 15:49
老師,怎么做分錄?

meizi老師 

2023 05/16 15:53
你好;反結(jié)賬去做;? ?借固定資產(chǎn) 金額負(fù)數(shù)貸 管理費(fèi)用金額負(fù)數(shù);? 借固定資產(chǎn)? ?借管理費(fèi)用 金負(fù)數(shù)? ??

84785009 

2023 05/16 15:55
老師,現(xiàn)在是2023年的5月了,在反結(jié)賬去修改2022年12月的憑證合適嗎?且憑證已裝訂成冊。

meizi老師 

2023 05/16 15:57
你好; 可以的;? ?之后重新裝訂下? ?
