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問題已解決

老師現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)22年7月未開票收入填錯(cuò)了,22年年報(bào)還沒有申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?

84784992| 提問時(shí)間:2023 05/15 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是多申報(bào)了還是少多了?
2023 05/15 14:44
郭老師
2023 05/15 14:44
你的增值稅還能修改嗎?
84784992
2023 05/15 14:48
就是會(huì)計(jì)憑證重復(fù)記賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),從2022年第三季度開始營(yíng)業(yè)收入數(shù)就錯(cuò)了
郭老師
2023 05/15 14:50
你能修改之前的增值稅申報(bào)表的話, 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi), 貸應(yīng)收賬款紅沖匯算清繳,納稅調(diào)減。
84784992
2023 05/15 14:56
22年度匯算還沒有做
84784992
2023 05/15 14:58
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報(bào)表沒有錯(cuò),那這個(gè)記賬記多的憑證怎么做?
郭老師
2023 05/15 14:58
你好,按照上面的來做就可以。
84784992
2023 05/15 15:09
增值稅申報(bào)表不改,是憑證重復(fù)了,直接調(diào)減納稅額是嗎?
郭老師
2023 05/15 15:13
你好,我給你做了賬務(wù)處理啊,你看一下。14:50的那個(gè)回復(fù),賬務(wù)處理也得做納稅調(diào)減。
84784992
2023 05/15 15:19
我的意思是說增值稅報(bào)表不改的條件下,按照您給我寫的賬務(wù)處理計(jì)入五月的會(huì)計(jì)分錄里,然后申報(bào)22年匯算清繳做納稅調(diào)減對(duì)嗎?
郭老師
2023 05/15 15:20
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
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