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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,其他應(yīng)收賬款在賬上有壞賬準(zhǔn)備,計(jì)入到信用減值損失里,為什么利潤表里只有應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備呢?



你也就是這里面的金額少了嘛,你這個(gè)信用減值損失不是自己增加的吧。
2023 05/15 12:42

84785009 

2023 05/15 12:44
老師,審計(jì)之后的報(bào)表,我不能隨意改動(dòng)吧,那我怎么匯算清繳呢?

郭老師 

2023 05/15 12:45
你好,可以修改的,你可以在今年納稅調(diào)整的。

郭老師 

2023 05/15 12:45
你可以根據(jù)他給你修改的,你做賬務(wù)處理,涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整。

84785009 

2023 05/15 12:59
老師,其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,我在匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增了,可是會計(jì)那的報(bào)表里沒有其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備,我倆不一致了怎么辦?

郭老師 

2023 05/15 13:03
你第四季度的,還是按照你第四季度的來,然后你在今年納稅調(diào)整,然后你再賬上紅沖就可以了。

84785009 

2023 05/15 13:05
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳還是按沒有其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的申報(bào)。在2023年我申報(bào)的時(shí)候加上嗎?會計(jì)賬為什么要沖紅呢?

郭老師 

2023 05/15 13:09
對的,是的,借壞賬準(zhǔn)備,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。

84785009 

2023 05/15 13:34
哦,好的,謝謝老師

郭老師 

2023 05/15 13:36
不用客氣,工作愉快。
