問題已解決
老師請問支付了一個季度的物業(yè)費應該怎么做賬,分攤時怎么做賬



預付房租
借:應付賬款-物業(yè)費
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費用-物業(yè)費? ? ?
貸:預付賬款-物業(yè)費
收到發(fā)票
借:預付賬款-物業(yè)費
? ? ?應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款-物業(yè)費
2023 05/13 15:08

84785006 

2023 05/13 15:09
攤銷應該是按不含稅攤銷吧

家權老師 

2023 05/13 15:11
是的,攤銷應該是按不含稅攤銷

84785006 

2023 05/13 15:13
老師我們是付完款就收到發(fā)票了應該怎么做賬呀

84785006 

2023 05/13 15:14
可以直接做,借:應付賬款 進項 貸:銀行存款,攤銷時,借:管理費用 貸:應付賬款嗎

家權老師 

2023 05/13 15:18
用預付賬款代替待攤費用的
