問題已解決
請問,出口退稅,采購發(fā)票要認證嗎?



你好;需要認證; 做退稅勾選的??
2023 05/11 10:20

84785017 

2023 05/11 10:23
那做賬的時候,進項怎么做?

meizi老師 

2023 05/11 10:24
你好;? 先做進項稅 ;? ?然后轉出 到成本費用? ?

84785017 

2023 05/11 10:36
那做賬的時候直接進成本不就可以了嗎?

meizi老師 

2023 05/11 10:38
你好; 先體現(xiàn)進項稅; 轉出記入成本? ?

84785017 

2023 05/11 10:40
填寫納稅申報表的時候 進項那邊正常寫個認證數(shù),下面在寫個進項稅轉出 對吧

meizi老師 

2023 05/11 10:43
你好;? 是的; 是這樣的?

84785017 

2023 05/11 10:44
除了做采購進項轉出,還有按照征退差稅率再轉出一筆,對嗎?

meizi老師 

2023 05/11 10:45
你好; 是的; 轉出一筆分錄的??

84785017 

2023 05/11 10:45
我家是生產(chǎn)型企業(yè) 請問退稅 抵內銷 這個分錄 該怎么做?

meizi老師 

2023 05/11 10:48
你的意思 退稅不退; 拿來抵減內銷的稅額嗎? ?

84785017 

2023 05/11 10:48
是這樣的,老師

meizi老師 

2023 05/11 10:50
你好;? ?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的會計分錄
1、貨物出口并確認收入實現(xiàn)時
借:應收賬款/銀行存款等
貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入等
2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”
借:其他應收款——應收補貼款
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
5、 抵減 :借其他應收款-應收補貼款 貸 應交稅費-未交增值稅?

84785017 

2023 05/11 10:59
老師,第5部,抵減 不應該 借應交稅費-未交增值稅 貸:其他應收嗎?

meizi老師 

2023 05/11 11:03
你好 ; 我寫反了。不好意思哈 ; 我看成其他應收款原來在貸方去了。 抱歉哦? ;抵減 :借應交稅費-未交增值稅?? 貸??其他應收款——應收補貼款

84785017 

2023 05/11 11:06
好的,老師, 還有第2部里進項轉出那個除了按照《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額,是不是還應該有 采購進行轉出的?

meizi老師 

2023 05/11 11:08
你好;? 是的;采購部分的進項稅要轉出的??
