問題已解決
老師,我司在2022.6月份找代理記賬公司買了一個公司營業(yè)執(zhí)照,資產負債表 的其他應付款掛了8萬多,長期待攤費用掛了7萬多的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在做賬的話,這兩筆科目需要怎么做?



借其他應付款貸長期待攤費用
2023 05/10 16:53

郭老師 

2023 05/10 16:53
看一下他這個長期待攤費用是不是分攤了。

84785033 

2023 05/10 16:57
無法看到前公司的財務數(shù)據(jù),也不知道是怎么產生的這兩個科目的數(shù)據(jù),記賬公司交接給我的時候2022.6月資產負債表期初數(shù)就掛了兩個金額在上面,她跟我說可以不用處理,我就想問不處理可以的嗎?如果要處理應該怎么處理這兩個科目的金額

郭老師 

2023 05/10 17:00
哪些科目還有余額?

84785033 

2023 05/10 17:15
長期待攤費用70770.79現(xiàn)金901.31應付職工薪酬2000其它應付款81563.22未分配利潤-11891.12

郭老師 

2023 05/10 17:22
賬上有現(xiàn)金嗎?沒有現(xiàn)金的,充這個其他應付款。

郭老師 

2023 05/10 17:22
剩余的轉到營業(yè)外收入。

84785033 

2023 05/10 17:26
賬上有901.31現(xiàn)金,是哪個科目的余額轉到營業(yè)外收入呢?

郭老師 

2023 05/10 17:26
借其他應付款
貸庫存現(xiàn)金。

84785033 

2023 05/10 17:31
哦,明白,那長期待攤費用也全部轉入營業(yè)外收入嗎?還是可以構造一個費用攤銷表繼續(xù)攤銷下去?

郭老師 

2023 05/10 17:32
對的,可以這么做的,但是你有發(fā)票嗎?沒有發(fā)票也是抵扣不了的。

84785033 

2023 05/10 17:33
哦,明白了,謝謝老師

郭老師 

2023 05/10 17:33
不用客氣,工作愉快。
