問題已解決
我想這本題中自產(chǎn)的以及外購的白酒,它在增值稅是視同銷售,那我想知道它需要征收 消費(fèi)稅嗎? 你好老師,購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送給單位或個(gè)人,它屬于增值稅的視同銷銷售情形,然后自產(chǎn)貨物用于集體福利,屬于增值稅,視同銷銷售情形,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。



您好,需要征收消費(fèi)稅。
2023 05/09 13:48

84785011 

2023 05/09 13:49
應(yīng)該是不征收的,因這道大題中他沒有征收,只說了增值稅的事

84785011 

2023 05/09 13:49
我的意思將自產(chǎn)和外購的白酒用于贈(zèng)送給他人和員工福利,哦,這個(gè)視同銷售,所以它的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,那么是否需要征收消費(fèi)稅?

羅雯老師 

2023 05/09 13:51
您好,因?yàn)檫@里視同銷售,其實(shí)其實(shí)相當(dāng)于銷售白酒,銷售白酒增值稅和消費(fèi)稅都是需要交的。

84785011 

2023 05/09 14:44
老師,你看這道題的第3題就是沒有算,歷年**中的題,是不是有誤了?

羅雯老師 

2023 05/09 15:02
您好, 根據(jù)《中華人民共和國消費(fèi)稅暫行條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第539號(hào))規(guī)定:“第一條在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口本條例規(guī)定的消費(fèi)品的單位和個(gè)人,以及國務(wù)院確定的銷售本條例規(guī)定的消費(fèi)品的其他單位和個(gè)人,為消費(fèi)稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納消費(fèi)稅。 第二條 消費(fèi)稅的稅目、稅率,依照本條例所附的《消費(fèi)稅稅目稅率表》執(zhí)行。 …… 第四條 納稅人生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,于納稅人銷售時(shí)納稅。納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,不納稅;用于其他方面的,于移送使用時(shí)納稅?!?因此,將自產(chǎn)的白酒用于交際應(yīng)酬,需要繳納消費(fèi)稅。?
同時(shí),納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,不納稅;用于其他方面的,于移送使用時(shí)納稅。
這里題目可能沒說明是否移送,默認(rèn)沒有移送,所以不計(jì)算消費(fèi)稅。

84785011 

2023 05/09 15:26
老師初級(jí)經(jīng)濟(jì)法中的考試,他的一小問是不是基本上就只對(duì)應(yīng),比如說小一小二這種,一個(gè)小資料的這種,不是會(huì)對(duì)整個(gè)題?好幾個(gè)資料,如果是好幾個(gè)資料,他應(yīng)該會(huì)說明的吧?

84785011 

2023 05/09 15:26
就是基本上一小問對(duì)應(yīng)一個(gè)小資料,如果是對(duì)應(yīng)好幾個(gè)小資料,他會(huì)說根據(jù)幾幾幾的這種計(jì)算

羅雯老師 

2023 05/09 15:36
5 ) 負(fù)責(zé)測(cè)定項(xiàng)目責(zé)責(zé)任成本的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 。
6 ) 參加分包施工合同的簽訂 、 負(fù)責(zé)審查分包結(jié)笪
7 ) 根據(jù)工程圖紙 、 變更及簽證手續(xù) , 與工程班組核對(duì)工程量
8 ) 跟甲方及時(shí)溝通以及處理好關(guān)系 , 更好的便于工作。

84785011 

2023 05/09 15:38
老師你好像答錯(cuò)了

羅雯老師 

2023 05/09 15:40
您好,是的。題目都會(huì)說明根據(jù)資料來回答問替。所以會(huì)給你定位資料范圍。不用擔(dān)心。
