問題已解決
請問一下預提費用借貸方向



借方減少,貸方增加,現(xiàn)在不用這個科目了,已經(jīng)取消。
2023 05/09 10:55

84785013 

2023 05/09 10:55
那現(xiàn)在用什么呢

郭老師 

2023 05/09 10:55
現(xiàn)在直接按照實際業(yè)務來做就可以的,你想要預提什么?

84785013 

2023 05/09 10:56
就是一部分費用

郭老師 

2023 05/09 10:58
借管理費用等
貸其他應付款。

84785013 

2023 05/09 11:01
要標注二級嗎

郭老師 

2023 05/09 11:03
是的,需要這么做的。

84785013 

2023 05/09 11:04
我去年12月份把預提費用借貸方向搞反了,寫在借方去了,現(xiàn)在具體怎么更改,把分錄寫一下呢

郭老師 

2023 05/09 11:11
你好,你去年的分錄完整的。

84785013 

2023 05/09 11:15
就是借預提費用,貸應付暫估

郭老師 

2023 05/09 11:16
借應付賬款暫估,貸預提費用。這紅沖的你需要怎么做?做去年的成本費用jie以前年度損益調整貸其他應付款
你現(xiàn)在有發(fā)票的嗎?

84785013 

2023 05/09 11:22
有跟沒有分別具體的可以寫一下嗎

郭老師 

2023 05/09 11:23
你好,沒有發(fā)票的不用做。

郭老師 

2023 05/09 11:23
發(fā)票的,我上面給你寫了。

84785013 

2023 05/09 11:26
借應付賬款暫估,貸預提費用。這紅沖的你需要怎么做?做去年的成本費用jie以前年度損益調整貸其他應付款
你現(xiàn)在有發(fā)票的嗎?

84785013 

2023 05/09 11:26
這個可以寫清楚一點嗎

郭老師 

2023 05/09 11:34
借應付賬款暫估待預提費用,這個是紅沖去年的這個理解嗎?

郭老師 

2023 05/09 11:34
然后你再做去年的費用發(fā)票
借以前年度損益調整待齊的應付款,因為是跨年了,不能直接做管理費用,做管理費用它就屬于今年的費用了。

84785013 

2023 05/09 11:36
后面做一筆借以前年度,貸應付?

郭老師 

2023 05/09 11:39
對的,是的,是這么做的。
