問題已解決
發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了(進(jìn)項(xiàng)票抵扣的沒交稅款),能在這個(gè)月沖減嗎?



意思是有進(jìn)項(xiàng)沒有申報(bào)?
2023 05/09 09:20

84784981 

2023 05/09 09:24
意思是21年12月增值稅應(yīng)該報(bào)10萬我報(bào)成了30萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多申報(bào)了,能在這個(gè)月少申報(bào)嗎?

84784981 

2023 05/09 09:25
一直有期末留抵

文文老師 

2023 05/09 09:34
已經(jīng)跨年,建議更正申報(bào)。
