問題已解決
公司成立很很久了,賬務(wù)混亂,重新建賬,清理所有的資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付賬戶等等,所有科目余額表清理完畢,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不等,資產(chǎn)低,負(fù)責(zé)+所有者權(quán)益過高,怎么調(diào)整是數(shù)據(jù)平衡



您好
重新建賬?請問是不是原來有賬的 只是比較亂?
2023 05/06 21:55

84784962 

2023 05/07 07:33
是的,原來是有賬的

bamboo老師 

2023 05/07 07:52
那您在原來的賬上做分錄調(diào)整 不要重新建賬
重新建賬財務(wù)報表跟電子稅務(wù)局的也會不一致 還會不平衡

84784962 

2023 05/07 08:01
公司老板要求重新建賬,我們該怎么處理這個問題呢!

bamboo老師 

2023 05/07 08:26
期初數(shù)用原來的 然后調(diào)賬啊 調(diào)好后 就用調(diào)賬后的期末余額重新建賬做期初數(shù)
