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小規(guī)模納稅人,比如今年的專票是1%那是屬于稅收優(yōu)惠,正常是3%,那我們在做一筆收入的時(shí)候比如開的發(fā)票是1的專票,那我們要交的增值稅是按照3做,然后到季度報(bào),再把2%的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎

84784973| 提問時(shí)間:2023 05/05 10:05
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把2%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中去的
2023 05/05 10:09
84784973
2023 05/05 10:21
老師,可是我都是直接按照1%做應(yīng)交增值稅是不是錯(cuò)了,就是那2%我放到主營業(yè)務(wù)收入了 是不是需要轉(zhuǎn)出呢
張壹老師
2023 05/05 10:23
你好,按3%做增值稅,交的時(shí)候按1%做繳款,2%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
84784973
2023 05/05 15:30
老師,我去年的賬都這樣搞了,我能不能直接在12月份的賬里面,直接算出來這個(gè)2%的營業(yè)外收入,直接借主營業(yè)務(wù)收入,貸營業(yè)外收入呢
張壹老師
2023 05/05 15:32
你好,調(diào)賬是 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:營業(yè)外收入 正數(shù)
84784973
2023 05/05 15:35
好的,謝謝老師
張壹老師
2023 05/06 08:03
你好,不客氣,祝你工作愉快
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