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問(wèn)題已解決

事業(yè)單位,產(chǎn)生了社保滯納金,繳納時(shí)又多交了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/27 23:07
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 社保滯納金 借:其他支出 貸:銀行存款
2023 04/27 23:16
何萍香老師
2023 04/27 23:19
先要查明多交的款項(xiàng)是單位應(yīng)承擔(dān)部分多交還是個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部分多交,查明之后,再做賬務(wù)處理。如果是單位部分多交,那么分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金或銀行存款 借:管理費(fèi)用-多交社保款 貸:其他應(yīng)收款 如果是個(gè)人部分多交,那么做如下賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)付款-某人 貸:現(xiàn)金或銀行存款 借:管理費(fèi)用-多交社保款 貸:其他應(yīng)付款-某人 僅供參考,祝你生活愉快!
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