問題已解決
@郭老師 我們幼兒園收了學(xué)費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學(xué)費,那這個賬應(yīng)該怎么做呢,前期收到學(xué)費時是計入的提供服務(wù)收入



你收到錢的時候,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,掛著這個就可以的,對方?jīng)]了消費,不用做收入,如果對方消費了之后,你再借于收預(yù)收賬款,
貸提供服務(wù)收入。
2023 04/27 14:39

84784998 

2023 04/27 14:45
主要是收到錢的時候全部做了收入,因為不知道一 些幼兒后面是些什么情況,有的小孩后面會因生病了,或者其他原因了,一段 時間來上不課,所以不知道怎么做清楚些,退費嘛就是很明顯的沖收入就行,抵扣的這種怎么做清晰呢

郭老師 

2023 04/27 14:46
你是按月收費的嗎?你收到錢先別做收入,你月底的時候再做收入,而且如果人家是不是有沒上完的。

84784998 

2023 04/27 14:59
有些是按學(xué)期收費的,他抵的有可能不是這一個月的

郭老師 

2023 04/27 15:03
你更應(yīng)該掛預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后你按月再確認(rèn)收入,你不要收到了錢就確認(rèn)收入。

84784998 

2023 04/27 15:11
我們當(dāng)月還有一張退費表,里面有退到對方銀行的賬戶,也有留抵下個月的,那針對這筆分錄應(yīng)該怎么做呢

郭老師 

2023 04/27 15:12
借銀行存款
貸預(yù)收賬款,還是你收到的這一個,你要退回的不用做,你什么時間退回,借預(yù)收賬款在銀行放款再退給他。

84784998 

2023 04/27 15:34
那這預(yù)收賬款不平呀,當(dāng)月算出來需要抵扣到下月的不用做嗎

郭老師 

2023 04/27 15:34
不平很正常的,那在貸方有余額,不就是提前收了人家的錢,這個可以有余額的。

84784998 

2023 04/27 16:11
好的,謝謝,老師 有些線下版的財務(wù)軟件 上面的過賬是什么意思呀

郭老師 

2023 04/27 16:13
過賬指的是編制會計的分錄以后,再把經(jīng)濟(jì)的業(yè)務(wù)記錄到賬戶上的這個過程。

84784998 

2023 04/27 16:15
假如不過賬的話是不是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄不到賬戶上去呢,那像報表是不是就讀取不到這個數(shù)據(jù)呀

郭老師 

2023 04/27 16:17
對的是的,是這個意思。

84784998 

2023 04/27 16:26
老師 學(xué)堂有關(guān)于金蝶KIS云.專業(yè)版財務(wù)軟件的講解操作嗎

郭老師 

2023 04/27 16:27
你好,你在實操里面搜一下的有軟件,但是我不清楚有沒有你這個。
