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問題已解決

老師,你好!請問,做賬時計提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅,但是實際繳納時,發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請問這個帳,怎么做? 另外,計提的印花稅也比實際繳納的印花稅多,這個賬目怎么做呀?

84784991| 提問時間:2023 04/25 16:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要把計提的所得稅分錄紅沖。 印花稅根本不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加就是了?
2023 04/25 16:19
84784991
2023 04/25 16:20
嗯嗯,感謝老師
鄒老師
2023 04/25 16:21
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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