問題已解決
甲方工抵一套100萬的房產(chǎn)給我們公司,我們公司88萬工抵給材料商,差額12萬賬務怎么處理?



同學您好,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ,貸:固定資 產(chǎn)
借:應付賬款,,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2023 04/25 11:33

84784992 

2023 04/25 11:41
房子是甲方直接和材料商簽購房合同了,我們虧12萬轉(zhuǎn)給材料商能計入我們的損失嗎?房子沒到我們公司名下能通過固定資產(chǎn)科目來做賬嗎

84784992 

2023 04/25 11:43
這個損失的確認,只有我們?nèi)胶炗喌暮贤?,在稅務上能認嗎,匯算清繳還要調(diào)增嗎?

易 老師 

2023 04/25 11:49
同學您好, 依據(jù)合同也是可以記賬處理的不一定要產(chǎn)權(quán)登記

易 老師 

2023 04/25 11:49
損失是確實存在的可以確認

易 老師 

2023 04/25 11:50
匯算清繳不需要調(diào)增
