問題已解決
老師,我們這個月繳納上個月增值稅的時候,用了之前的多繳來抵欠了,做分錄怎么做呀。



你好,之前多交是用哪個科目的?
2023 04/25 10:05

84785028 

2023 04/25 10:06
增值稅,當時調漲加計抵減

郭老師 

2023 04/25 10:08
多交用的是哪一個明細科目?如果你之前沒有做的話,借應交稅費增值稅加計扣除,
貸營業(yè)外收入
借應交稅費,未交增值稅,
貸應交稅費增值稅加計扣除。

84785028 

2023 04/25 10:10
之前會計可能沒做,

郭老師 

2023 04/25 10:10
的話,按照我上面的來就行。

84785028 

2023 04/25 10:18
好的。
謝謝老師

郭老師 

2023 04/25 10:23
不用客氣,工作愉快。
