問題已解決
老師,我是小規(guī)模納稅人,2023年第一季度我增值稅和城建稅及教育費附加多計提了,現(xiàn)在多計提的金額我要怎么處理?



直接紅沖多計提的金額就是
2023 04/24 16:47

84785043 

2023 04/24 17:04
老師,是這樣紅沖的嗎?

84785043 

2023 04/24 17:05
或者要怎么紅沖

84785043 

2023 04/24 17:05
麻煩老師告知一下

84785043 

2023 04/24 17:05
幫我寫一下會計分錄

家權(quán)老師 

2023 04/24 17:07
這個金額是計算誤差,直接計入稅金及附加

84785043 

2023 04/24 17:55
老師是這樣嗎?

家權(quán)老師 

2023 04/24 17:59
在借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)就是了哈

84785043 

2023 04/24 18:01
這樣子嗎?

84785043 

2023 04/24 18:02
剛剛發(fā)錯了

84785043 

2023 04/24 18:02
是這樣嗎

家權(quán)老師 

2023 04/24 18:03
是的,就是這樣子的哈

84785043 

2023 04/24 18:26
那城建稅和教育費附加也是這樣弄嗎?

家權(quán)老師 

2023 04/24 21:07
是的,就是那樣處理就是了

84785043 

2023 04/24 21:10
請問后面這個稅金及附加里的金額需要計提嗎?怎么計提做賬

家權(quán)老師 

2023 04/24 21:11
按未交增值稅的金額計提就是了
