問題已解決
預收賬款掛在貸方,因為資產(chǎn)總額為負數(shù)了,發(fā)現(xiàn)應收賬款是負數(shù),這個時候怎么把應收賬款轉(zhuǎn)到預收賬款?分錄怎么做?在做之前是不是不能給3月結(jié)賬,做好再結(jié)賬?



同學,你好
可以參考
借:應收賬款 負數(shù)
貸:預收賬款
2023 04/17 14:44

84784969 

2023 04/17 14:45
是不是做完這筆分錄才能給3月結(jié)賬

小菲老師 

2023 04/17 14:47
同學,你好
嗯嗯,是的

84784969 

2023 04/17 14:53
之后就不管了嗎?還是要再轉(zhuǎn)回來?
新手,謝謝解答

小菲老師 

2023 04/17 14:54
同學,你好
不管了,不用轉(zhuǎn)回

84784969 

2023 04/17 15:03
老師,這樣不平衡呢,是不是我寫錯了

84784969 

2023 04/17 15:09
是依照每個公司都寫一個嗎

小菲老師 

2023 04/17 15:09
預收賬款,也是負數(shù)
