国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

我們在今年3月份補申報了2022年的未開票收入10萬,然后補交了增值稅及附加稅,請問一下補申報的收入怎么做會計分錄,補交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄

84784974| 提問時間:2023 04/17 09:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是在今年三月份的時候填寫了你的增值稅申報表,是這個意思吧?
2023 04/17 09:56
84784974
2023 04/17 09:56
是的,更正了去年12月增值稅申報表,然后補交了稅金
郭老師
2023 04/17 09:57
你好,那你是做到了去年借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
郭老師
2023 04/17 09:58
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行 借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費、附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。
84784974
2023 04/17 10:58
相當(dāng)于去年沒有收應(yīng)收,也沒有做預(yù)收。直接今年更正補漏確認的收入,會計分錄要怎么寫?
郭老師
2023 04/17 11:06
你好 那你收到了錢嗎?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取