問題已解決
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認(rèn)證,都先借:原材料/費用等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項稅額,這樣可以嗎?



沒問題,可以這么做賬的
2023 04/16 14:31

84785043 

2023 04/16 14:33
那我主這樣的做賬方式,如果碰上有一筆福利發(fā)票,認(rèn)證了,怎么做轉(zhuǎn)出分錄

東老師 

2023 04/16 14:35
借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84785043 

2023 04/16 14:45
我本月有內(nèi)銷銷項稅額2萬,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1萬,進(jìn)項稅額25萬(已認(rèn)證部分,不包含未認(rèn)證的部分)。
出口免抵退稅額40萬,產(chǎn)生免抵稅額18萬。
這個會計分錄不會做

東老師 

2023 04/16 14:46
抱歉,涉及到出口的我沒做過

84785043 

2023 04/16 14:49
我問問其他老師

東老師 

2023 04/16 14:49
好的這個真是抱歉了
