問題已解決
未開票收入要計提附加稅嗎



您好,如果要交增值稅就要計提,不需要交,就不要計提
2023 04/15 20:11

84785005 

2023 04/16 16:41
不知道對方要專票普票

劉艷紅老師 

2023 04/16 16:46
那你先不計提,到時補計提

84785005 

2023 04/16 17:03
申報按普票還是專票呢

劉艷紅老師 

2023 04/16 17:04
這個先按普票申報吧,

84785005 

2023 04/16 17:07
是不是如果知道就按知道的 不知道就按普票 如果專票報的 到時候補開了會負數(shù)沖正申報 普票申報 補開時候交

劉艷紅老師 

2023 04/16 17:10
我是這樣覺得的,如果你后面是要開票的,就先不確認無票收入,等開了票再確認

84785005 

2023 04/16 17:11
現(xiàn)在不確定呢 怕之后他們要 但是錢到了就得確認吧

劉艷紅老師 

2023 04/16 17:12
那你后面再確認無票收入,現(xiàn)在暫時不確認

84785005 

2023 04/16 18:14
這個分錄 借:銀行存款 貸:主營收入 應交稅費 應交增值稅
這個應交增值稅的金額如果是繳稅 還能交的時候做分錄消掉,那如果30w內(nèi)免征的這種 余額怎么出去一直掛著嗎

劉艷紅老師 

2023 04/16 18:18
如果是免稅的,就計入營業(yè)外收入

84785005 

2023 04/16 18:20
季末做這個分錄是吧 那后期如果補開專票了 賬面怎么調(diào)整呢

劉艷紅老師 

2023 04/16 18:21
先把這個做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄就可以了

84785005 

2023 04/16 18:24
先把這個營業(yè)外收入分錄負數(shù)沖銷 再做一個繳納增值稅的正數(shù)分錄(借:應交稅費應交增值稅 貸 銀行存款)

劉艷紅老師 

2023 04/16 18:26
不是,先把前面那筆確認收入的分錄做負數(shù)分錄

84785005 

2023 04/16 18:29
吧確認收入的沖掉 再做一個同樣的正數(shù)的 那跟沒做一樣吧

劉艷紅老師 

2023 04/16 18:31
是呀,因為你前面已經(jīng)做了賬了
