當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,項目內(nèi)賬,應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項,和銷項,本月沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣在期末結(jié)賬時,可影響利潤表



那比如說A項目的凈利潤是39萬,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交的增值稅貸方是5萬,項目是合作關(guān)系,當(dāng)時這個5萬的增值稅用了我B項目的進(jìn)項,那我在提供給老板這個項目的真實(shí)利潤時是39-5萬嗎
2023 04/15 13:32

84785029 

2023 04/15 13:33
39-5萬-附加稅那

84785029 

2023 04/15 13:45
利潤表里只有稅金及附加,不包增值稅,那這個合作的關(guān)系,增值稅這塊是要單獨(dú)挑出來兩人平攤嗎

84785029 

2023 04/15 13:58
A項目暫時沒結(jié)束,兩個老板要我提供A項目真實(shí)的利潤,B項目是一個人的,現(xiàn)在是A項目用了B項目上的進(jìn)項才導(dǎo)致A項目沒有交增值稅,那我A項目的真實(shí)利潤不就是利潤表的數(shù)字-要交的增值稅了嗎

84785029 

2023 04/15 14:08
A項目的兩個老板也是要我提供暫時的數(shù)字,以后肯定A項目還有進(jìn)項過來,你的意思是我這次如果提供了真實(shí)利潤是凈利潤-5萬,下次再提供給老板的真實(shí)利潤可能是凈利潤減其他數(shù)字是嗎

84785029 

2023 04/15 14:27
老師,A項目還不回票的話,凈利潤-增值稅吧,怎么和我相反呢,老師你再看下

84785029 

2023 04/15 15:26
老師,我講的這個凈利潤是我單獨(dú)把這個A項目拿出來做的內(nèi)賬,也是根據(jù)我A項目發(fā)生的實(shí)際流水記賬的,這個凈利潤是很準(zhǔn)確的,只不過我對我的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交未交的增值稅是在貸方的,這時我的理解是凈利潤-還需要交的增值稅

郭老師 

2023 04/15 13:15
你好不影響的
和利潤表沒關(guān)系

郭老師 

2023 04/15 13:35
不是的,這個增值稅不在你利潤表里面。

郭老師 

2023 04/15 13:46
你好,如果按這個算的話,你就別看利潤表了,你直接看項目上繳納的稅款成本費(fèi)用。然后合計在一塊
用收入減去它再分吧

郭老師 

2023 04/15 14:00
A項目以后會還給B項目嗎?

郭老師 

2023 04/15 14:00
你看一下他能還回來嗎?還不回來的話就不要算。

郭老師 

2023 04/15 14:08
對的,是的,是這么做的。

郭老師 

2023 04/15 14:40
凈利潤-b項目增值稅進(jìn)項
利潤降低

郭老師 

2023 04/15 15:34
你好,可以的,內(nèi)賬你們可以這么做的。
