問題已解決
小規(guī)模納稅人,已經(jīng)簽訂了房屋租賃合同,現(xiàn)在租金未收到,未開票,報(bào)增值稅的時候這個租金不開票收入填在哪里?租金后期開票是5個點(diǎn)。



已經(jīng)超過30萬了
2023 04/15 00:23

84784953 

2023 04/15 00:35
好的,請問下在第四欄填寫后因?yàn)橛行┳饨鹗盏搅碎_票了。有的沒收到?jīng)]開票,出現(xiàn)了票表比對不一致怎么辦?

84784953 

2023 04/15 00:38
就是這個提示

84784953 

2023 04/15 00:44
老師,明天給您截圖吧。。需要公司電腦查,辛苦老師了,打擾您休息

84784953 

2023 04/15 12:50
當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)79761.90+3988.10+0.00元。相差金額83750.000000元

84784953 

2023 04/15 12:50
老師麻煩看下

郭老師 

2023 04/15 00:19
季度300,000以內(nèi)的第10藍(lán)里的填寫

郭老師 

2023 04/15 00:26
你好,在第四行和第6行里面填寫的

郭老師 

2023 04/15 00:36
提示什么什么的
提示銷售額不對的是的話可以忽略

郭老師 

2023 04/15 00:40
當(dāng)期銷售額后面截圖看下的

郭老師 

2023 04/15 07:50
可以的
到時候截圖看下的

郭老師 

2023 04/15 12:53
你好,你看一下相差的這個金額是不是你的無票收入的。

郭老師 

2023 04/15 12:53
如果是的話,忽略就可以的
