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問題已解決

老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么算?

84785010| 提問時(shí)間:2023 04/13 21:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,就是按照你們的收入,也就是收入合同和采購的合計(jì)
2023 04/13 21:04
84785010
2023 04/13 21:11
老師,我看了之前會計(jì)報(bào)的,上一季度的收入是286376.11,他的印花稅計(jì)稅依據(jù)是130866.8
84785010
2023 04/13 21:11
他這個(gè)是怎么算的
小鎖老師
2023 04/13 21:13
那不可能,除非他少報(bào)了
84785010
2023 04/13 21:15
是銷項(xiàng)票減掉進(jìn)項(xiàng)票的差額嗎?
84785010
2023 04/13 21:17
要確認(rèn)收入才能報(bào)印花稅還是沒有到賬也可以報(bào)?
小鎖老師
2023 04/13 21:35
對的,內(nèi)容也需要申報(bào)的
84785010
2023 04/13 21:38
老師,那她報(bào)的這個(gè)是不是沒有到賬所以沒報(bào)?
小鎖老師
2023 04/13 21:40
嗯對,有可能的這個(gè)
84785010
2023 04/13 21:42
老師,因?yàn)椴惶?,所以要多問幾句,不好意思,比如她?bào)的跟收入有差距的這個(gè)金額后期還要補(bǔ)上去嗎?還有采購的成本金額也要申報(bào)印花稅嗎?
84785010
2023 04/13 21:43
不開票收入這部分是不是不用報(bào)印花稅?
小鎖老師
2023 04/13 21:45
這個(gè)是,前期沒有申報(bào)的話,后期補(bǔ)上去的
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