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問題已解決

比如實(shí)務(wù)中的盤盈盤虧有現(xiàn)金,有存貨,有固定資產(chǎn)這幾個就容易搞混了 有什么辦法嗎

84785017| 提問時間:2023 04/12 22:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這個分錄嗎還是
2023 04/12 22:23
84785017
2023 04/12 22:23
我是放哪個科目不太會
84785017
2023 04/12 22:24
比如現(xiàn)金盤盈是記營業(yè)外收入還是沖管理費(fèi)用?
小鎖老師
2023 04/12 22:25
庫存現(xiàn)金單選:2019年、2018年、2017年 借:庫存現(xiàn)金   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   貸:其他應(yīng)付款     營業(yè)外收入(無法查明原因)單選:2018年、2017年 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   貸:庫存現(xiàn)金 借:其他應(yīng)收款   管理費(fèi)用(無法查明原因)   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢存貨借:原材料等   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   貸:管理費(fèi)用判斷:2019年、2017年; 多選:2019年 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   貸:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(自然災(zāi)害不需轉(zhuǎn)出) 借:原材料(收回殘料)   其他應(yīng)收款(應(yīng)收取有關(guān)人員或保險公司賠款)   管理費(fèi)用(管理不善)   營業(yè)外支出(非常損失)   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢固定資產(chǎn)單選:2018年 按前期差錯處理 借:固定資產(chǎn)(重置成本)   貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整   貸:盈余公積     利潤分配——未分配利潤借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢   累計(jì)折舊   固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備   貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出   貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84785017
2023 04/12 22:25
比如現(xiàn)金盤盈是記營業(yè)外收入還是沖管理費(fèi)用?謝謝老師
小鎖老師
2023 04/12 22:27
現(xiàn)金盤盈是記營業(yè)外收入
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