問(wèn)題已解決
老師銷項(xiàng)稅額多報(bào)了0.01怎么辦



你好 多交的記營(yíng)業(yè)外支出
2023 04/12 14:38

84784974 

2023 04/12 14:47
老師麻煩寫一下分錄

玲老師 

2023 04/12 14:50
。借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。

84784974 

2023 04/12 14:56
老師應(yīng)交稅費(fèi)后面的二級(jí)科目尼老師

玲老師 

2023 04/12 15:03
二級(jí)科目就是未交增值稅。

84784974 

2023 04/12 15:22
老師是不是如果我少報(bào)了那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入

玲老師 

2023 04/12 15:25
對(duì),就是這樣處理的正確。

84784974 

2023 04/12 15:35
好的謝謝老師哦

玲老師 

2023 04/12 15:37
不客氣的,祝您工作愉快。
