問題已解決
老師,成本發(fā)票沒到怎么賬務處理



你好,可以先記住到預付賬款里面。
2023 04/11 15:42

84785028 

2023 04/11 15:43
老師,我們單位是做工程的,但有收入需要結轉成本啊

東老師 

2023 04/11 15:44
那你這個可以暫估成本。

84785028 

2023 04/11 15:46
老師,暫估是直接結轉到主營業(yè)務成本里,還是需要先做到工程施工里

東老師 

2023 04/11 15:46
直接暫估到成本里面就可以。

84785028 

2023 04/11 15:49
老師,您的意思是不是這樣做分錄:暫估 借:工程施工 貸:應付賬款 ,結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工

東老師 

2023 04/11 15:51
對你這么做的話也沒問題的。

84785028 

2023 04/11 15:51
老師,實務中應該怎么做?是不是我這種做法跟您所說的不一樣

東老師 

2023 04/11 15:52
我一般就是借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估

84785028 

2023 04/11 15:57
老師,還是您這種方便,省了一道分錄,我還在想暫估成本放在工程施工哪個二級科目合適呢

東老師 

2023 04/11 15:58
你以后想著把暫估的會計分錄沖銷就可以。

84785028 

2023 04/11 16:02
老師,下次到了一部分成本票,怎么沖啊,我又繞不過來了

東老師 

2023 04/11 16:03
這個到了多少,你就沖銷多少就可以。

84785028 

2023 04/11 16:07
老師,沖回來,是不是借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估 這個分錄 負數就可以了,然后再按這個分錄根據發(fā)票金額寫一個藍字憑證

東老師 

2023 04/11 16:08
對,沒錯,就是這么操作。

84785028 

2023 04/11 16:09
老師,暫估的分錄會做了,那暫估金額填多少合適呢,這個是不是根據開票收入的80%還是90%還計算的啊

東老師 

2023 04/11 16:10
這個金額就是你自己決定的,比如說你是不是想交稅或者是交多少稅來決定?

84785028 

2023 04/11 16:12
老師,這個可有個比例啊

東老師 

2023 04/11 16:13
這個確實沒有一個固定的比例。

84785028 

2023 04/11 16:14
老師,您是不是也是從事建筑工程行業(yè)啊,您講的我特別好懂

東老師 

2023 04/11 16:15
以前從事過,其實這個道理都是一樣的。
