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問題已解決

老師,這樣申報(bào)對嗎?麻煩速回

84785029| 提問時間:2023 04/11 13:50
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加菲貓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 那個8000不應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額中,應(yīng)改天再其他免稅銷售額中
2023 04/11 13:58
加菲貓老師
2023 04/11 13:58
然后你填好了可否再截個圖我看下個?
84785029
2023 04/11 14:01
為什么要填在其他免稅銷售額中
加菲貓老師
2023 04/11 14:06
你開具的紅沖發(fā)票是去年4月1號開始的,小規(guī)模納稅人開普票免稅的發(fā)票。
84785029
2023 04/11 14:08
我就問我填的這個表對不對
加菲貓老師
2023 04/11 14:09
然后你專票開的都是3%稅率的嗎?還是開的1%稅率的?如果開的是1%稅率的,那還要填應(yīng)納稅額減征額的數(shù)字,同時增值稅減免申報(bào)表明細(xì)也要填。
84785029
2023 04/11 14:12
開的三個點(diǎn)專票,這樣填表對嗎
加菲貓老師
2023 04/11 14:14
開的三個點(diǎn)的專票不需要填減征額了,那這樣就可以了。
84785029
2023 04/11 14:14
普票之前開的免稅,現(xiàn)在紅沖了是填在其他免稅銷售額負(fù)數(shù)嗎
加菲貓老師
2023 04/11 14:15
本期應(yīng)交增值稅金額55106.8*3%=1653.20元
84785029
2023 04/11 14:16
我的意思第一季度紅沖了8000元的普票稅率是免稅,還需要填寫嗎?填寫在哪里
加菲貓老師
2023 04/11 14:22
同學(xué) 你好 你紅沖的是之前免稅的發(fā)票 ,紅沖的哪個月份的發(fā)票就在那個月份的申報(bào)表里更正,把這筆免稅的金額減掉。
加菲貓老師
2023 04/11 14:22
這個月的報(bào)表就不要填這筆紅沖的收入了。
加菲貓老師
2023 04/11 14:58
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